SPK-innrapportering for basis- og delservicekunder

 

Sjekkliste for innrapportering til Statens pensjonskasse (SPK) for kunder som rapporterer selv

 

Generelt:

     Aktivitetene skal utføres i nummerrekkefølge.

     Aktiviteter som skal utføres av kunde er markert med gult. Den gule fargen kommer ikke med på utskrift.

     Før første rapportering må kunden fremskaffe brukernavn og passord for pålogging til www.spk.no.

 

Endringer fra forrige liste:

    

 

Nr.

Aktivitet

Ansvar

Kommentar

Fremgangsmåte

1

Kjør rapport i test.

 

For store virksomheter skal jobben kjøres i bakgrunnen.

Kunde

 

Sjekk tidligst mulig startdato i kjøreplanen.

Transaksjonskode: PC00_M20_PBS_SPK.

Hent riktig variant.

Opprett SPK-poster med riktige rapportparametere.

 

Husk testmodus.

 

2

Rett feil i datagrunnlag.

 

SPK-programmet henter mye data fra lønnsresultatene, så det er begrenset hva man kan rette opp direkte i infotypene.

Se for øvrig brukerdokumentasjonen.

 

For å verifisere at datagrunnlaget nå er rettet, gjenta punkt 1.

Kunde

 

 

For kjøring i bakgrunnen: Transaksjonskode SP01. Det dannes to utskriftskøer, en for protokollen og en for selve SPK-rapporten.

 

Sjekk protokollen og korriger mangler i datagrunnlaget.

 

Sjekk rapportresultatet om dette ser logisk ut.

 

3

Start produktiv kjøring.

 

Denne jobben legger data ned i SPK-clusteret.

 

For store virksomheter skal jobben kjøres i bakgrunn.

 

Kunde

 

 

Transaksjonskode: PC00_M20_PBS_SPK

Hent riktig variant og ta vekk test-krysset.

Opprett SPK-poster med riktige rapportparametere.

4

Sjekk resultatet av bakgrunns- kjøringen.

 

 

Kunde

 

 

Transaksjonskode: SP01

Det dannes to utskiftskøer, en for protokollen og en for selve SPK-rapporten.

 

5

Last ned fil.

 

NB! Filen må ikke lagres lokalt på PC da den inneholder sensitive data og skal ikke være tilgjengelig for uvedkommende.

Kunde

 

 

Transaksjonskode: PC00_M20_PBS_SPK_DL

 

 

6

Last opp fil til SPK.

Kunde

 

 

Gjøres via ALTINN.

7

Foreslåtte meldinger på SPK-innlastingen kontrolleres og evt. aksepteres.

 

Kunde

 

Fremgangsmåte avhenger av hva som er feil.

8

Dersom filen avvises fra SPK eller av andre grunner må kjøres om i SAP, må filen slettes fra SPK-clusteret.

Gå til punkt 1.

 

Kunde

 

Rett feil i SAP og

send sak til DFØ via Kundesenter på nett.

9

Dersom feilen er av en slik art at kun oppretting direkte i filen er mulig, rett filen og gå til punkt 6.

 

Kunde

 

Send sak til DFØ via Kundesenter på nett.